【作财政预算工作报告】2024年,在市委、市政府的坚强领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标,认真贯彻落实国家和省市有关财政预算管理的各项政策,扎实推进财政预算编制、执行与监督工作,确保了财政资金的合理配置和高效使用。现将本年度财政预算工作情况总结如下:
一、总体情况
2024年,我单位财政预算总收入为1,250万元,其中一般公共预算收入980万元,上级转移支付270万元。全年支出总额为1,230万元,主要用于日常办公、项目实施、人员经费及公共服务保障等方面。
从预算执行情况来看,整体运行平稳,重点支出得到有效保障,财政资金使用效率明显提升。
二、主要工作成效
1. 科学编制预算,强化计划性
根据单位实际需求和财政政策导向,提前谋划,合理安排预算结构,确保收支平衡。
2. 加强预算执行管理,提高资金使用效率
严格执行预算审批流程,加强对各项支出的审核与监督,确保资金专款专用。
3. 注重绩效管理,提升财政效益
推行绩效评价机制,对重点项目进行全过程跟踪评估,优化资源配置。
4. 强化风险防控,确保财政安全
建立健全内部控制制度,防范财政资金使用中的风险,确保财政运行安全可控。
三、预算执行情况表(单位:万元)
项目 | 预算数 | 实际支出 | 差额 | 执行率 |
日常办公费 | 300 | 295 | -5 | 98.3% |
项目经费 | 500 | 490 | -10 | 98.0% |
人员经费 | 300 | 295 | -5 | 98.3% |
公共服务保障 | 100 | 95 | -5 | 95.0% |
其他支出 | 50 | 50 | 0 | 100% |
合计 | 1,250 | 1,230 | -20 | 98.4% |
四、存在问题与改进措施
尽管本年度财政预算工作取得了一定成效,但仍存在一些问题:
1. 预算编制精细化程度有待提升
部分项目预算编制仍存在一定盲目性,需进一步细化预算内容。
2. 支出结构需进一步优化
个别项目支出比例偏高,需加强统筹协调,合理分配资源。
3. 绩效评价机制尚不完善
绩效管理覆盖面不够广,评价指标体系还需进一步健全。
针对上述问题,下一步将重点从以下几个方面进行改进:
- 加强预算编制的科学性和前瞻性;
- 优化支出结构,提高资金使用效益;
- 完善绩效管理制度,推动财政管理规范化、精细化。
五、结语
2024年,我单位在财政预算管理工作中取得了一定成绩,但也面临新的挑战。未来将继续坚持“依法理财、科学管理”的原则,不断提升财政管理水平,为单位高质量发展提供坚实的财力保障。